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鱼台县教育体育局2014年度部门决算

关键词:

鱼台银都幼儿园

2015-10-28

 一、部门基本情况

1、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、市教育工作的方针政策、法律法规;拟订全县教育改革与发展的规划、政策并组织实施。

(二)负责全县基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作;主管全县教师工作,指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;组织进行教育督导与评估;协调处理教育系统应急管理工作。

(三)统筹规划中小学校布局;按规定承担义务阶段学校的设立、撤销、更名和调整的审核、报批工作。

(四)参与全县义务教育经费保障机制改革工作;编报县级教育经费年度预决算建议方案,指导所属单位事业经费、基建投资和专项经费的管理工作。

(五)负责全县各类学历教育招生考试工作;负责全县义务段学生的学籍管理工作。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置

纳入2014年部门决算的单位有局机关及八个下属的事业单位。八个下属的事业单位有:鱼台县政府教育督导室、台县招生考试中心 鱼台县教育体育局会计核算中心鱼台县教育教学研究室(鱼台县教师教育中心)  鱼台县图书代办站 鱼台县教育后勤服务中心 鱼台县电化教育站鱼台县业余体育学校

二、公开表格

12014年收入支出决算总表

   

单位:万元

收入

支出

  

金额

  

金额

一、财政拨款收入

 913.66

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防

 

三、事业收入

335.93 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

1170.63 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

 1249.59

本年支出合计

1170.63 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

 

  转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

78.96 

 

 

  其中:项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

合计

1249.59 

合计

1249.59 

   22014年收入决算表

           

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1249.59 

913.66

 

335.93 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务支出 

1172.93 

837 

 

335.93 

 

 

 

 2050303

 技校教育

76.66 

76.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014年支出决算表

               

   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1170.63 

902.33 

268.29 

 

 

 

 2050199

其他教育管理事务支出 

1093.97 

902.33 

191.63 

 

 

 

 2050303

技校教育 

76.66 

 

76.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置费

公务用车运行  维护费     

 

3.93

0

3.5

0

3.5

0.43

 

三、预算执行情况分析

2014年度本部门决算收入1249.59万元,比上年增加215.92 万元,增长20.88 %,主要原因为:为全县义务教育阶段中小学校办学条件标准化配备电教设备等任务。

2014年度本部门决算支出1170.63万元,比上年增加136.96万元,增长13.24 %,主要原因为:为全县义务教育阶段中小学校办学条件标准化配备电教设备等任务。

四、“三公”经费支出情况

1、因公出国(境)费0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费3.5万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1)公务用车购置费0 万元。

2)公务用车运行维护费3.5 万元。截至2014年底,本部门公务用车保有量为 4辆。

3、公务接待费0.43万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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