2014年鱼台县物价局部门决算
单位名称 :(公章) 单位负责人:
2014年鱼台县物价局决算
第一部分:概况
一、主要职能
(一)贯彻执行国家价格法律、法规和方针政策;研究拟定我县地方价格政策和规范性文件并组织实施。
(二)负责管理我县实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;按照上级规定的定价权限和程序,制定全县政府指导价、政府定价。
(三)负责全县成本监审工作;负责市场价格动态监测、预测和综合分析,组织工农业产品成本调查,提出调控市场价格的建议和措施,发布市场价格信息;对重要商品和服务价格的变动进行监测。
(四)负责全县价格调节基金的征收、使用和管理。
(五)指导、监督、规范价格活动,组织实施价格检查,依法查处价格违法行为和价格违法案件,承担县直部门、镇街和企事业单位价格违法案件的审理;推进全县价格诚信建设。
(六)负责对全县价格工作进行业务指导,建立健全县、镇、村三级价格监管网络,帮助企事业单位建立健全内部价格管理制度,进一步规范其价格行为。
(七)接受执法执纪机关委托,办理民事、刑事案件中的物品及其他罚没物品的价值认定。接受社会委托办理保险物、抵押物、拍卖物、过期无主物、交通肇事物、经营者定价商品的价格认定工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入2014年部门决算的单位有物价局局机关。
第二部分:2014年部门决算表
一、2014年收入支出决算总表(附1)
二、2014年收入决算表(附2)
三、2014年支出决算表(附3)
四、2014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附4)
第三部分:2014年部门决算情况说明
一、收支决算总体情况
2014年收入决算为273.8万元,其中:财政拨款273.8万元。
2014年支出决算为294.7万元,其中:工资支出231.8万元。
二、“三公”经费支出情况
2014年,鱼台县物价局通过公共财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费决算共12万元。
(一)因公出国(境)费0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费11万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截止2014年底,本部门公务用车保有量为2辆。
(三)公务接待费1万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待,以及用于项目的有关公务接待支出。
附:部门决算公开表
|
|
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
编制单位:鱼台县物价局 |
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,738,969.69 |
2,738,869.69 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,947,440.80 |
2,947,340.80 |
一、基本支出 |
60 |
2,947,440.80 |
2,947,340.80 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
2,318,572.69 |
2,318,572.69 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
628,868.11 |
628,768.11 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
2,947,340.80 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
2,209,747.02 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
573,028.11 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
108,825.67 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
55,740.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,738,969.69 |
2,738,869.69 |
本年支出合计 |
83 |
2,947,440.80 |
2,947,340.80 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
359,510.51 |
359,510.51 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
359,510.51 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
151,039.40 |
151,039.40 |
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
151,039.40 |
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
0.00 |
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
3,098,480.20 |
3,098,380.20 |
总计 |
95 |
3,098,480.20 |
3,098,380.20 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
编制单位:鱼台县物价局 |
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
2,738,869.69 |
2,738,869.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,738,869.69 |
2,738,869.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,738,869.69 |
2,738,869.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
2,738,869.69 |
2,738,869.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
编制单位:鱼台县物价局 |
|
2014年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
2,947,340.80 |
2,947,340.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,947,340.80 |
2,947,340.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
2,947,340.80 |
2,947,340.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010408 |
物价管理 |
2,947,340.80 |
2,947,340.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决附06表 |
编制单位:鱼台县物价局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
合计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
小计 |
其中:当年公共预算财政拨款支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
合计 |
120,390.00 |
120,390.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
9,947.00 |
9,947.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
120,390.00 |
120,390.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
9,947.00 |
9,947.00 |
20104 |
发展与改革事务 |
120,390.00 |
120,390.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
9,947.00 |
9,947.00 |
2010408 |
物价管理 |
120,390.00 |
120,390.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
0.00 |
0.00 |
110,443.00 |
110,443.00 |
9,947.00 |
9,947.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 |
0 |
个,参加其他单位组织的出国(境)团组 |
0 |
个;全年因公出国(境)累计 |
0 |
人次。 |
|
|
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 |
使用公共预算财政拨款购置公务用车 |
0 |
辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 |
2 |
辆。 |
|
|
|
|
|
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 |
算财政拨款支出的国内公务接待 |
0 |
批次, |
0 |
人次,共 |
9,947.00 |
元;外事接待 |
0 |
批次, |
0 |
人次, |
0.00 |
元。 |
|