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鱼台县残疾人联合会2014年度部门决算

关键词:

鱼台残疾人联合会

2015-08-18

 附件1:公开模板

鱼台县残疾人联合会2014年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)指导和管理各类残疾人社团组织。

2、机构设置

。残疾人联合会下设办公室、康复部、教育就业部、组织联络部、宣传文体部。

3、单位构成。纳入2014年部门决算的单位有局机关和残疾人劳动服务中心。

 

二、公开表格

12014年收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

  

金额

  

金额

一、财政拨款收入

348.8 

一、一般公共服务支出

385.8 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防

 

三、事业收入

 11.8

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

 360.6

本年支出合计

385.8 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

 

  转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

  其中:项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

合计

360.6 

合计

385.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22014年收入决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

360.6 

348.8 

 

11.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32014年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

385.8 

121.1 

264.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行  维护费     

 

13.4

 

13.4

 

11

2.4

 

三、预算执行情况分析

2014年度本部门决算收入  360.6万元,比上年减少  11.4万元,增长(降低)3  %,主要原因为:事业收入减少。与2014年度部门预算收入  285万元相比,多收(少收) 75.6 万元,主要原因为:其中有省市级拨款。

2014年度本部门决算支出 385.8 万元,比上年增加(减少)  30.7万元,增长降低 8 %,主要原因为:。与2014年度部门预算支出  173.8万元相比,多支(少支)212  万元,主要原因为:。多支资金的来源为:省市级拨款。

四、“三公”经费支出情况

2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共13.4  万元,比上年减少 5.3万元,增长(降低) 39 %,主要原因为公务接待费降低其中:

1、因公出国(境)费 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费  11 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费 0 万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费  11万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2014年底,本部门公务用车保有量为  1辆。

3、公务接待费  2.4万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、其他名词解释。

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