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工作动态

鱼台县文化市场综合执法局 2014年度部门决算

关键词:

鱼台县文化市场执法局

2015-08-18

 一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)贯彻执行党和国家有关文化、广播电视、新闻出版、“扫黄打非”等出版物市场管理的法律法规和方针政策,维护全县的政治安全和文化安全;研究制定全县文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划、并组织实施。

    ()依据有关法律、法规、规章和政策规定,对文化市场各类经营活动依法监管,并行使行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查权。

    ()负责查处或组织查处全县演出、广播电视播出、文化娱乐经营、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营,图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件,印刷、复制、出版物发行等非法经营活动和非法安装、擅自使用卫星电视广播地面接收设施的违法违规行为及重大案件;组织开展全县文化市场综合性专项治理行动;负责查处侵权盗版行为。

    ()负责对文化、新闻出版、广播影视领域法律法规的宣传和对全县文化市场经营单位的法律法规培训工作。

    ()负责受理对文化市场违法行为的投诉、举报,受理行政相对人对文化市场综合执法机构具体行政行为的行政复议申请。

    ()承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作。

    ()承办县委、县政府和上级部门交办的其它事项。

2、机构设置。办公室、教育督查科、扫黄打非工作科、稽查一队、稽查二队。

3、单位构成。鱼台县文化市场综合执法局内设5个科(室、队),无下属单位

二、公开表格

12014年收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

  

金额

  

金额

一、财政拨款收入

 682831.16

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

726516.06 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

 682831.16

本年支出合计

726516.06 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 43684.90

其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

 20267.00

  转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

 

 

 

  其中:项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

合计

726516.06 

合计

726516.06 

         

   22014年收入决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

682831.16 

682831.16 

 

 

 

 

 

 207

 文化体育与传媒

682831.16 

682831.16 

 

 

 

 

 

 20701

 文化

682831.16 

682831.16 

 

 

 

 

 

 2070112

 文化市场管理

682831.16 

682831.16 

 

 

 

 

 

32014年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

726516.06 

705749.06 

20767.00 

 

 

 

 207

 文化体育与传媒支出

726516.06 

705749.06 

20767.00 

 

 

 

 20701

 文化

726516.06 

705749.06 

20767.00 

 

 

 

 2070112

 文化市场管理

726516.06 

705749.06 

20767.00 

 

 

 

42014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行  维护费     

 

2.7

 

 

 

2

0.7

 

三、预算执行情况分析

2014年度本部门决算收入68.23万元,比上年增加(减少)  万元,增长(降低)  %,主要原因为:……。与2014年度部门预算收入  万元相比,多收(少收)  万元,主要原因为:……。

2014年度本部门决算支出72.65万元,比上年增加(减少)  万元,增长(降低)  %,主要原因为:……。与2014年度部门预算支出  万元相比,多支(少支)  万元,主要原因为:……。多支资金的来源为:……。

四、“三公”经费支出情况

2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共2.7万元其中:

1、因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车购置及运行费2万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费2万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2014年底,本部门公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费0.7万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、其他名词解释。

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