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鱼台县渔业局部门2014年度部门决算

关键词:

鱼台渔业局

2015/8/18

 鱼台县渔业局部门2014年度部门决算
    一、部门基本情况
    1、部门职责。
    1.1贯彻执行国家、省、市、县有关渔业发展的方针政策和法律法规。
    1.2负责编制全县渔业发展规划,渔业结构的调整,指导协调全县渔业生产。
    1.3负责全县渔业技术推广、新品种的引进与实验;组织、指导渔业技术人才培训和教育等工作。
    1.4负责会同有关部门组织渔业科技项目的实验及成果推广。
    1.5负责全县水生野生动物和水产养殖病虫害防疫和防治工作。
    1.6负责全县自然水域使用许可制度和水域有偿使用制度的实施与监督;组织渔业经济、资源、环境调查等公益服务。
    1.7负责全县渔政、渔船、渔业资源和渔业安全管理工作;维护渔业生产秩序;制止和打击电鱼、毒鱼等各类违法捕鱼活动。
    1.8负责水产品质量安全的监督与管理,配合有关部门参与渔用药物和饲料的监督管理。
    1.9负责渔业的基本建设、统计、财务、信息、宣传和档案管理工作。
    1.10负责承办县委县政府交办的其它事项。
    2、机构设置。
    根据上述职责,县渔业局内设6个职能科室:办公室、人秘股、计财股、渔业股、技术站、渔政站,为股级内设机构。
    3、单位构成。
    一个下属的事业单位有:鱼台县淡水养殖试验场。
    二、公开表格

12014年收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

  

金额

  

金额

一、财政拨款收入

1821.3428

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

******

三、国防

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

1821.3428 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

1821.3428

本年支出合计

1821.3428 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

 

  转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

553209 

 

 

  其中:项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

合计

 

合计

 

               

 22014年收入决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 1821.3428

 1821.3428

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1821.3428

1821.3428

 

 

 

 

 

21301

农业

1821.3428

1821.3428

 

 

 

 

 

2130104

事业运行

3429.448

3429.448

 

 

 

 

 

2130106

技术推广

68

68

 

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

69.7135

69.7135

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

10

10

 

 

 

 

 

2130148

石油价格改革对渔业的补贴

1320.6845

1320.6845

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

10

10

 

 

 

 

 

 32014年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 1821.3428

 1821.3428

 

 

 

 

213

农林水支出

1821.3428

1821.3428

 

 

 

 

21301

农业

1821.3428

1821.3428

 

 

 

 

2130104

事业运行

3429.448

3429.448

 

 

 

 

2130106

技术推广

68

68

 

 

 

 

2130108

病虫害控制

69.7135

69.7135

 

 

 

 

 

 

10

10

 

 

 

 

 

 

1320.6845

1320.6845

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

10

10

 

 

 

 

                     

42014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费     

 

98300

 

98300

0

86300

12000

 

    三、预算执行情况分析
    2014年度本部门决算收入1821.3428万元,比上年增加万元,增长%,主要原因为:工资收入增加;上级补助收入增加。与2014年度部门预算收入 万元相比,多收 万元,主要原因为:个别项目资金没有拨付。
    2014年度本部门决算支出1821.3428万元,比上年增加 万元,增长%,主要原因为:工资支出增加。与2014年度部门预算支出 万元相比,少支 万元,主要原因为:个别项目未实施。
    四、“三公”经费支出情况
    2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待等经费决算共98300万元,比上年增加1万元,增长10.2%,主要原因为:车辆年限长,耗油、维修费用增加。其中:
    1、因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。
    2、公务用车购置及运行费8.6万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
    (1)公务用车购置费0万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。
    (2)公务用车运行维护费8.6万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。
截至2014年底,本部门公务用车保有量为2辆。
    3、公务接待费1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。若有公务接待费请说明国内公务接待的批次、人数。
    五、数据口径及名词解释
    1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。
    2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
    3、其他名词解释。

 

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