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工作动态

鱼台县文广新局部门2014年度部门决算

关键词:

鱼台文广新局

2015-08-18

附件1:公开模板

鱼台县文广新局部门2014年度部门决算

一、部门基本情况

1、部门职责。

(一)贯彻执行国家、省、市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、著作权、文物工作的方针政策、法律法规规章;拟订全县文化艺术事业、广播电影电视业、新闻出版业的政策规定、发展规划并组织实施;负责文化广电新闻出版领域体制改革的具体实施工作;组织实施文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设和基层设施建设;拟订我县文物工作的政策规定并组织实施。

(二)拟订全县文化产业发展规划和政策并组织实施;指导、协调全县文化产业发展。

(三)指导文化艺术创作、生产、科研和宣传工作,把握正确的舆论导向和创作导向。

(四)指导管理全县社会文化事业;指导公共文化服务事业和基层文化建设;指导开展群众文化活动,管理全县性重大文化活动;拟订全县非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五)负责全县电影发行、放映工作,制定全县电影发行、放映工作的发展规划和管理办法;负责广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管工作;负责对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作;监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放节目,审查其内容和质量。

(六)负责全县文化艺术、广播电影电视、新闻出版单位行业的监管;指导文化、广播电影电视、新闻出版行业社团的业务活动;负责监管从事演艺活动、从事出版活动的民办机构;指导、监督全县文化市场综合执法工作;拟订全县扫黄打非政策并监督实施。

(七)负责全县新闻单位记者证的审核、申报和管理工作;负责国内报刊社驻鱼记者站的监管工作;组织查处重大新闻违法活动。

(八)管理全县出版活动;负责对从事出版活动民办机构的监管工作;指导出版物市场经营活动的监管工作;指导并依法审核出版物的出版计划和选题;组织指导重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作;负责全县古籍整理出版规划并承担组织协调工作。

(九)负责全县著作权管理工作,指导著作权侵权案件和涉外侵权案件的查处工作,调解著作权纠纷,处理涉外著作权事宜。

(十)负责全县印刷业的监管工作。

(十一)管理对外文化工作,推动港澳台文化交流,组织实施大型对外文化交流活动。

(十二)拟订全县文物事业发展规划和年度计划并组织实施;组织指导文物科研工作,推动全县文物科学技术进步。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置。办公室、人事科、社会文化科、新闻报刊与版权印刷发行管理科、文化产业科

3、单位构成。鱼台县文化馆、鱼台县图书馆、鱼台县文物管理所

二、公开表格

12014年收入支出决算总表

 

 

单位:万元

收入

支出

  

金额

  

金额

一、财政拨款收入

 552.86

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防

 

三、事业收入

 19.81

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

601.09 

 

 

八、社会保障和就业支出

0.72 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土资源气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

 572.68

本年支出合计

601.81 

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

 147.77

其中:提取职工福利基金

 

  其中:项目支出结转和结余

 

  转入事业基金

 

 

 

年末结转和结余

118.63 

 

 

  其中:项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

合计

720.44 

合计

720.44 

   22014年收入决算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

572.67 

552.86 

 

19.81 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

571.95 

552.14 

 

19.81 

 

 

 

20701

文化

405.94

386.13

 

19.81

 

 

 

2070101

 行政运行

36.71 

16.90 

 

19.81 

 

 

 

2070104

图书馆

90.40

90.40

 

 

 

 

 

2070108

文化活动

9.10

9.10

 

 

 

 

 

2070109

群众文化

163.90

163.90

 

 

 

 

 

2070199

 其他文化支出

105.83 

105.83 

 

 

 

 

 

20702

文物

166.00

166.00

 

 

 

 

 

2070204

文物保护

94.76

94.76

 

 

 

 

 

2070299

其他文物支出

71.25

71.25

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.72

0.72

 

 

 

 

 

20808

抚恤

0.72

0.72

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.72

0.72

 

 

 

 

 

32014年支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

   单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

601.81 

380.80 

221.00 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

601.09 

380.08 

221.00 

 

 

 

20701

文化

435.08 

320.84 

114.25 

 

 

 

2070101

 行政运行

32.28

32.28

 

 

 

 

2070104

图书馆

90.40

90.40

 

 

 

 

2070108

文化活动

9.10

3.10

6.00

 

 

 

2070109

群众文化

163.90

76.66

87.25

 

 

 

2070199

 其他文化支出

139.40

118.40

21.00

 

 

 

20702

文物

166.00

59.25

106.76

 

 

 

2070204

文物保护

94.76

 

94.76

 

 

 

2070299

其他文物支出

71.25

59.25

12.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

0.72

0.72

 

 

 

 

20808

抚恤

0.72

0.72

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

0.72

0.72

 

 

 

 

42014年公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

总计

因公出国(境)费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行  维护费     

 

6.55

0

4.3

0

4.3

2.25(陈账)

 

三、预算执行情况分析

2014年度本部门决算收入572.67万元,比上年减少33.78万元,增长(降低)  %,主要原因为:……。与2014年度部门预算收入  万元相比,多收(少收)  万元,主要原因为:……。

2014年度本部门决算支出601.81万元,比上年减少11.67万元,增长(降低)  %,主要原因为:……。与2014年度部门预算支出  万元相比,多支(少支)  万元,主要原因为:……。多支资金的来源为:……。

四、“三公”经费支出情况

2014年,本部门通过公共预算财政拨款安排的公务用车运行、公务接待等经费决算共6.55万元,比上年增加(减少)  万元,增长(降低)  %,主要原因为:……。其中:

1、因公出国(境)费0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国(境)费请说明因公出国(境)团组数及人数。

2、公务用车运行费4.3万元。包括单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:

1)公务用车购置费0万元。若本年购置公务用车请详细说明情况。

2)公务用车运行维护费4.3万元。若有公务用车运行维护费请说明公务车用途。

截至2014年底,本部门公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费2.25万元。2014年的公务接待费为往年陈账。

五、数据口径及名词解释

1、收入支出数据口径:部门全部收入和支出。

2、三公经费数据口径:当年公共预算财政拨款(含年度执行中追加预算)和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3、其他名词解释。

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